【Word文档】 市审计局20**年审计监督工作总结报告

2022-03-09  |   格式:DOC  |   分类: 综合文稿 > 其他
摘要:  xxxx年,我局在市委、市政府以及上级审计机关的正确领导下,认真贯彻党的十七大和十七届五中、六中全会精神,深入贯彻落实科学发展观,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字审计方针,践行保障经济社会健康运行的“免疫系统”责 ...(全文共:3352字)

  xxxx年,我局在市委、市政府以及上级审计机关的正确领导下,认真贯彻党的十七大和十七届五中、六中全会精神,深入贯彻落实科学发展观,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字审计方针,践行保障经济社会健康运行的“免疫系统”责任,主动跟进、积极促进、全面推进,深化和加快审计转型,加强内部管理,提高审计质量,全面提高审计队伍素质,进一步提高审计工作服务大局的水平。全年完成审计项目xx项。

  一、围绕体制性、制度性问题和重大管理漏洞,促进深化改革和制度健全。

  主要开展了行政事业单位计划外用工情况专项审计调查。审计采用单位自查与审计重点抽查相结合的方式。审计组设计了审计调查表,发放全市xx家机关事业单位,审计组认真分析并解释自查对象提出的各类问题。

  二、围绕保障和改善民生,加强对民生项目和民生资金的审计监督。

  进一步关注民生和社会建设问题,大力促进基本公共服务均等化,切实维护人民群众的根本利益。组织开展全市中小学校舍安全工程跟踪审计、全市职工基本养老保险基金审计、土地出让金收支情况专项审计调查、两新工程实施情况专项审计调查、工程建设领域突出问题专项审计调查。

  三、围绕投资绩效,加强对政府重大项目建设和管理情况的审计监督。

  开展对重点项目的实施过程跟踪审计,在充分利用社会中介力量进行跟踪审计的同时,加强项目实施过程的跟踪的频率,对xx市文化中心一期工程、xx市传媒学院xx校区工程及新三年污水管网工程进行不定时突击式的跟踪审计,提高资金使用绩效。

  四、围绕权力的监督和制约,促进法治政府、责任政府建设。

  贯彻落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》、《xx市领导干部经济责任审计考察制度实施方案》,建立完善组织领导、计划管理、审计内容、审计评价、结果运用、跟踪整改等管理制度。开展xx街道办事处、xx镇、xx镇、xx镇、发改局、财政局、农经局、司法局、新民局、广电局领导干部经济责任审计及规划建设局财务收支审计和振东新区财务收支审计。

  五、加强信息化建设力度。

  为深入贯彻x省审计厅“三个三”审计理念和“两个转型”、“两个提升”的要求精神,进一步加快审计机关信息化建设步伐,提升审计人员计算机审计能力,强化“OA”和“AO”的运用,成立审计信息化建设领导小组,局长任组长,下设信息化建设领导小组办公室。信息化建设办公室设立两个工作组:审计信息化建设安全保障组、计算机审计先锋组,确保系统的正常运行、稳定可用,审计项目的审计数据采集、审计数据分析有了技术保障。

  积极开展政府信息公开工作。建立新闻发言人平台,接受访问以及接待群众信息交互情况,在市政府网站“政务公开”网站共x政府信息xx篇(次),其中全文电子化达xxx%。xxxx年度接到政府信息公开申请一件。

  六、加强内审工作的指导力度。

  一是抓好监督指导,促进内部审计发展。建立民营企业内部审计工作联席会议制度,出台了《关于积极推进民营企业内部审计工作的意见》,将推进民营企业内部审计开展纳入内审协会工作重点。指导医疗机构建立内审机构,重点指导监督水务集团内审工作。

  二是积极组织开展考核评先评优活动,提升内审机构和内审争先创优的积极性。制定了《xx市内部审计工作考评办法》,促进完善内部审计工作制度化、规范化。xx市国土资源局实施的“xx市xx、xx等x镇(街道)xxxx年度土地开发整理项目审计”项目获xx市xxxx年度内部审计优秀项目。

  三是强化内审理论研讨和交流,宣传内审工作成效。组织内审人员开展理论研究,内审经验总结。《行政事业单位财政资金绩效评价的实践与思考》、《浅谈金融系统经济责任审计结果的认识》、《浅论内部审计转型升级》等理论文章获XXX市xxxx年内审理论研究课题三等奖。


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